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内部审计通知书

2021-12-09 来源:布克知识网

内部审计通知书

  审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面第一范文网小编给大家带来内部审计通知书范文,供大家参考!

内部审计通知书范文一

  **公司:

  根据年度工作安排,决定派出审计组,自20xx年**月**日起,对你公司20xx—20xx年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

  审计组组长:成员:

  附件:1、审计承诺书2、审前准备事项

  二○年月日

内部审计通知书范文二

  (被审计单位全称):

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》及(领导的决定、批示或者意见,年度审计计划,**单位审计委托书等),(内部审计机构名称)决定派出审计组,自*年*月*日起,对你单位(被审计人)**年度(项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计有关单位。请予以积极配合和提供必要的工作条件。接此通知后,请准备好附件所列有关资料,并对所提供的资料进行承诺。

  附件:承诺书需提供资料清单

  审计组长:主审:审计组成员:

  (内部审计机构全称印章)

  *年*月*日

内部审计通知书范文三

  XX集团(审计部)

  审 计 通 知 书

  内审通字[20xx]第000号 批准:

  XX公司分部:

  根据XX集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于XX年XX月XX日—XX月XX日对分公司XX年1月1日至XX月XX日的财务收支情况进行审计,请XX公司分部给予协助配合(落实专人负责)并在XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。

  现将审计事项通知如下:

  一、审计目的:

  1、对财务收支执行情况进行确认。

  2、对费用预算执行情况进行确认。

  3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

  4、对内部控制制度执行情况进行评价。

  5、对资产管理情况进行评价。

  6、其他需要评价的事项。

  二、审计范围:

  XX公司 分部XX年1月1日至XX年XX月XX日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

  三、审计时间预计:

  从XX年XX月XX日起,预计到XX年XX月XX日。

  四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

  1、审计小组自发出通知书之日起XX日内进入分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

  2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

  3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起XX日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

  4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

  5、系统数据的查询权。

  6、需协助部门:集团公司、XX公司、分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

  五、审计项目组名单:

  项目组负责人:

  项目组成员:

  签发人:

  XX集团

  审 计 部

  XX年 月 日

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